2022年以来,西乡街道坚决扛起审计监督政治责任,全面履行审计监督职责,“三坚持三强化四突出”推进审计工作高质量发展。

  (一)坚持政治强审,把政治要求贯穿审计工作全过程。街道党工委、办事处高度重视审计工作,把审计工作纳入重要议事日程,纳入“以高质量监督保障高质量发展”的重要内容,注重发挥审计监督和审计参谋作用,审计室2022年以来,在解决影响街道发展的堵点痛点问题、防范风险、完善制度、深化改革等方面提出意见建议310多条,督促健全修订完善财务管理、工程项目管理、政府采购、“三资”管理等制度及重点领域廉政风险防控措施。

  (二)坚持经济监督,“三强化”服务高质量发展。2022年至2023年上半年,街道审计室聚焦主责主业,扎实开展各项审计监督工作,完成计划内审计项目5个,审计(调查)74个单位,发现问题844个。强化财政审计,完成财政预算执行及其他收支情况审计,覆盖街道15个机关单位和6个事业单位,涉及财政资金28亿元。强化民生审计,完成社区“民生微实事”审计,覆盖25个社区。强化经责审计,推动深化资金监管和反腐倡廉。先后完成28家股份合作公司换届经济责任审计,发现股份合作公司结算不严谨等问题共247项,提出审计建议100余条。社区经责审计发现财务管理、固定资产管理、服务民生、基层治理等方面的问题31项,提出审计建议10条。

  (三)坚持以审促改,“四突出”不断增强审计监督实效。一是突出制度效能。经街道党工委审议,修改了街道《内部审计工作制度》,强化对审计整改的监督,推动标本兼治;强化对聘请外部人员参与审计的监督,确保审计质量;强化对审计室和内部审计人员的自身监督,完善内控机制。二是突出“巡审结合”。充分发挥审计专业性强、触角广泛、反应快速等优势,在巡察整改及专项监督中担当重要角色,对产业空间整治、集体经济发展、疫情防控资金使用、政府采购、工程项目建设、民生保障等加强监督。三是突出“纪审联动”。针对审计发现的股份合作公司违规出租物业、清扫保洁项目内容重复、服务缺失等问题,纪工委介入调查,约谈有关人员16人。审计问题线索移送区纪委并进行党内立案审查1人,对某股份合作公司工程项目问题进行专项造价审计,发现突出问题10个。四是突出结果导向。完善审计整改工作台账,全面清理问题“欠账”,开展审计整改“回头看”检查。全面梳理上级审计和街道内审查出问题到达整改期限的问题共900个,已完成整改836个,共追(退)回财政资金1094万元,为推动重大政策落实、重大项目推进、优化营商环境、防范廉政风险、推进全面从严治党充分发挥经济体检的重要作用。

  通讯员:彭赐该 袁子媚